课程详情

(17602期)生产+外贸企业退税实战:分类型全流程教学,生产企业留抵退税最大化+外贸企业退税系统申报

课容简介

本课程是专门为生产型企业和外贸型企业量身定制的出口退税实战课程体系。整个课程主要分为三大模块,具体内容如下:

第一模块为出口退税基础,包含了公司注册、海关备案、HS编码查询、退税率分析、报关单解读、发票开具、首次核查应对、结算方式、收汇申报以及FOB/CIF/EXW计算等方面的知识。

第二模块聚焦生产企业退税,深入剖析货物从出口到完成退税的全流程,详细讲解视同自产的条件,教授留抵退税最大化的计算方法,指导增值税纳税申报以及退税系统申报的实际操作。

第三模块针对外贸企业退税系统,讲解退税流程中的注意事项,通过实际案例进行退税计算的演示,介绍采购专票的勾选方法以及退税系统全流程申报的具体步骤。

该课程以“分类型、全流程、可计算”为核心要点,旨在助力生产企业和外贸企业精准掌握出口退税的实操技能,从而实现合规退税并使企业利润最大化。

适合人群

  • 生产型出口企业的老板、财务人员和单证人员。
  • 外贸公司的财务负责人和退税操作员。
  • 希望系统了解生产企业与外贸企业退税差异的人员。
  • 从跨境电商卖家转型为传统外贸,需要掌握退税知识的人员。

学习收获

  • 清晰掌握生产企业与外贸企业退税全流程的差异,能够根据自身企业模式进行精准操作。
  • 学会留抵退税最大化的计算方法,有效提升企业的现金流和利润。
  • 熟练掌握报关单解读、发票开具、收汇申报、退税系统申报等核心技能。
  • 掌握视同自产条件、采购专票勾选等进阶技巧,避免退税过程中可能出现的风险。

课程目录

  1. 课程介绍
  2. 课程大纲介绍
  3. 1—1:进出口公司的注册和海关进出口货物收发货人备案办理流程
  4. 1—2:出口公司的分类及出口退税需要满足的条件
  5. 1—3—1:HS编码及退税率查询
  6. 1—3—2:不同退税分类对公司利润的影响
  7. 1—4:出口退税准备单据
  8. 1—5:出口报关单打印和解读
  9. 1—6:直营出口、代理出口、外综服代理出口的解读
  10. 1—7:开出口销售发票教程
  11. 1—8:首次退税核查应对
  12. 1—9:出口退税要注意的时间点
  13. 1—10:外贸常用结算方式TT、LC、DP、DA、OA
  14. 1—11:涉外申报收入
  15. 1—12:出口货物收汇情况表填写实操
  16. 1—12小结
  17. 1—13:FOB、CIF、EXW的计算方式&非FOB如何转换FOB计算
  18. 2—1:生产企业货物出口到退税申报全流程梳理
  19. 2—2:生产企业视同自产需要符合哪些条件
  20. 2—3:生产企业留抵退税计算如何最大限度退税
  21. 2—4:生产型出口企业增值税纳税申报表填写
  22. 2—5:生产企业退税系统申报全流程梳理
  23. 3—1:外贸企业退税申报流程了解及注意事项
  24. 3—2:外贸企业退税计算及案例
  25. 3—3:外贸企业采购专票如何勾选
  26. 3—4:外贸企业退税系统申报全流程梳理
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